一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(總臺)是黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實施行政管理。集團(總臺)主要負責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進媒體融合發(fā)展,負責(zé)全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)機構(gòu)設(shè)置。集團(總臺)現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節(jié)目,分別是:綜合頻道(重慶衛(wèi)視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衛(wèi)視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(汽摩頻道)、準數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(視界網(wǎng))已實現(xiàn)全球上線運行。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位有2個,分別為重慶廣播電視集團(總臺)(本級)及重慶廣播電視技術(shù)中心。
(四)機構(gòu)改革情況。本部門2018年無機構(gòu)改革情況。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計9,477.12萬元,支出總計8,665.30萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,121.09萬元、下降53.99%,主要原因是今年較上年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費及技術(shù)中心設(shè)備購買。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計9,477.12萬元,較上年決算減少7,253.58萬元,下降43.35%,主要原因是今年減少了媒體融合資金。其中:財政撥款收入7,872.90萬元,占83.07%;其他收入1,604.22萬元,占16.93%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計8,665.30萬元,較上年決算數(shù)減少11,010.81萬元,下降55.96%,主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費及技術(shù)中心設(shè)備購買。其中:基本支出3,697.08萬元,占42.67%;項目支出4,968.22萬元,占57.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元,較上年決算數(shù)減少110.29萬元,下降11.96%,主要原因是技術(shù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入7,872.90萬元,較上年決算數(shù)減少6,136.76萬元,下降43.80%。主要原因是今年減少了媒體融合資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3,142.10萬元,增長66.42%。主要原因是集團本部增加了財稅政策扶持資金、移動伴隨直播車經(jīng)費、西部動漫節(jié)經(jīng)費、紀錄片基地建設(shè)經(jīng)費及市級媒體公益性宣傳經(jīng)費。技術(shù)中心增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算及公共文化旅游提升工程實施方案中央基建投資。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,061.08萬元,較上年決算數(shù)減少9,893.99萬元,下降58.35%。主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費及人員經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加2,330.28萬元,增長49.26%。主要原因同財政撥款收入預(yù)、決算差異原因。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元,較上年決算數(shù)減少110.29萬元,下降11.96%,主要原因是主要原因是技術(shù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)文化體育與傳媒支出6,459.50萬元,占91.48%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,349.88萬元,增長57.18%,主要原因是主要原因是集團本部增加了財稅政策扶持資金、移動伴隨直播車經(jīng)費、西部動漫節(jié)經(jīng)費、紀錄片基地建設(shè)經(jīng)費及市級媒體公益性宣傳經(jīng)費。技術(shù)中心增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算及公共文化旅游提升工程實施方案中央基建投資。
(2)社會保障與就業(yè)支出414.01萬元,占5.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.60萬元,下降4.52%,主要原因是人員經(jīng)費減少。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.47萬元,占1.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(4)住房保障支出111.10萬元,占1.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,092.86萬元。其中:人員經(jīng)費1,580.75萬元,較上年決算數(shù)減少375.47萬元,下降19.19%,主要原因是人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費512.10萬元,較上年決算數(shù)增加216.70萬元,增長73.36%,主要原因是辦公經(jīng)費,購置設(shè)備等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓(xùn)費、手續(xù)費等。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計95.41萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少22.59萬元,下降19.14%,主要原因是公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)減少22.59萬元,下降19.14%,主要原因: 一是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)車運行維護費80.00萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)接待費15.41萬元,主要用于接待市內(nèi)外各臺站之間業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí),本部與下面臺站業(yè)務(wù)往來,本部和各臺站辦理業(yè)務(wù)需要)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.59萬元,下降59.45%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少22.59萬元,下降59.45%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為20輛;國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費154.08元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,因歷史原因,財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。2018年本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。開支機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車20輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備40臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備20臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,集團部門預(yù)算管理日趨完善,預(yù)算編制的水平不斷提升,資金使用效益不斷提高。集團堅持堅定的政治方向、正確的輿論導(dǎo)向、健康的價值取向,加快推進深度融合、集群發(fā)展、整體轉(zhuǎn)型,扎實推進各項工作,圍繞中央和市委的重大路線方針政策和決策部署,精心策劃制作播出了系列主題宣傳報道,為重慶經(jīng)濟社會建設(shè)營造良好輿論氛圍。加大衛(wèi)視投入,提升衛(wèi)視傳播力,重慶衛(wèi)視覆蓋人口達到10.82億,比2017年增長2,624萬人,白天晚間收視排名進入全國前十,重獲西部第一。整合所有新聞資訊傳播機構(gòu)成立融媒體新聞中心,集團融媒體傳播綜合實力在全國廣電系統(tǒng)位居前列。創(chuàng)作播出了重慶城市形象宣傳片《行千里·致廣大》、重慶旅游、“智博會”等宣傳片。加強對外宣傳,提升重慶在全國的影響力,在中央廣播電視總臺播出各類稿件1,756條,在《新聞聯(lián)播》中播出稿件123條,其中單條18條。國際頻道第三季度在長城平臺收視排位大幅提升至省級臺第2位。播出公益廣告18萬條次,多個作品獲得國家級獎項和項目扶持。全面推進高清化播出,完成了“全頻道高清播總控系統(tǒng)”項目鑒定工作,目前已實現(xiàn)10個頻道的高清播出,居西部之首。完成了“10+2”訊道高清轉(zhuǎn)播車音頻系統(tǒng)改造及驗收,并順利投入使用;完成了廣播伴隨直播車車體改造、系統(tǒng)總裝集成和整車實測。重慶紀錄片產(chǎn)業(yè)基地舉辦授牌儀式;西部動漫文化節(jié)成功舉辦了二次元城市營銷研討會等18項主題活動,超過200家企業(yè)參展,入場觀眾達到10萬人次。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67544330。